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    審計(jì)風(fēng)控部牽頭在集團(tuán)系統(tǒng)開(kāi)展“深排查 強(qiáng)管理 嚴(yán)追責(zé)”專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)
    發(fā)布日期:2022-09-14

    近期,集團(tuán)審計(jì)風(fēng)控部認(rèn)真落實(shí)省國(guó)資委通知精神,牽頭在集團(tuán)范圍內(nèi)組織開(kāi)展了“深排查 強(qiáng)管理 嚴(yán)追責(zé)”專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)。

    本次專(zhuān)項(xiàng)檢查,采取自查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式,從內(nèi)部管理、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等方面進(jìn)行全面、全方位排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。重點(diǎn)對(duì)內(nèi)控管理制度是否缺失、流程是否存在重大缺陷,內(nèi)控制度是否執(zhí)行不到位;是否違規(guī)開(kāi)展投機(jī)性高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù);是否存在合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)淡薄,違反規(guī)定程序或超越權(quán)限決策;是否存在違規(guī)籌集和使用資金,債務(wù)期限結(jié)構(gòu)不合理;投資項(xiàng)目是否存在未按規(guī)定履行決策和審批程序擅自投資等方面進(jìn)行排查。同時(shí),要求企業(yè)對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患制定相應(yīng)的整改措施,全面細(xì)致落實(shí)各項(xiàng)保障措施。

    通過(guò)本次專(zhuān)項(xiàng)檢查,全面查找了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,深入剖析根源,制定切實(shí)有效的整改措施,織牢織密經(jīng)營(yíng)管理防護(hù)網(wǎng),為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。