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    集團公司多項舉措強化內部審計工作服務職能
    發布日期:2013-05-09


    集團公司多項舉措
    強化內部審計工作服務職能
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    ? ? 集團公司內部審計秉承“寓審計于服務之中,審計為更好創效服務”的理念,以服務職能為核心,多項措施并舉,扎實開展內部審計工作。

    ? ? 一是
    作為內部審計工作的執行部門,審計與風險控制部牢固樹立“服務”理念,以提供審計服務作為工作的最終目標,在廣泛征求被審計單位意見的基礎上,本著信任的態度對子公司進行內部審計,杜絕以“監督、查錯”的思想開展工作。二是廣泛宣傳內部審計的服務職能。集團公司領導多次強調內部審計人員不是“特派員”,工作目的不是為了揭露問題,而是要對被審計單位提出對策及建議,防范風險,為集團的健康發展服務。三是將審計重心從事后審計向事前、事中審計延伸,對被審計單位經營中涉及到的風險提供服務,為集團公司領導決策提供服務。四是加強學習,不斷提高內審人員素質。通過集中培訓、鼓勵內審人員自學專業考試等多種方式,進一步提高內部審計人員素質,提升內部審計工作質量,不斷增強審計服務水平。