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    2020年超額完成計劃 2021年推動整改落實
    發(fā)布日期:2021-01-21

    2020年審計與風險控制部不僅完成年初制定的內(nèi)部審計計劃,還超額完成了信創(chuàng)達等4家和計劃外中拓信投基金等共計6家公司的內(nèi)部審計工作,在審計過程中還對各單位以往年度審計整改落實情況進行了監(jiān)督檢查,確保整改落實到位。

    通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題,到企業(yè)落實整改要求,要求各單位做到舉一反三,從源頭上封堵漏洞,加強財務管理,對企業(yè)有效防范和化解各種經(jīng)營風險起到了非常重要的作用。

    下一步,集團審計與風險控制部將按照集團進一步加大審計監(jiān)督和責任追究要求,繼續(xù)加強內(nèi)部審計組織領導,強化過程控制,嚴肅問責機制,建立整改長效機制,切實發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督和警示作用,督促企業(yè)規(guī)范經(jīng)營,實現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。