審計與風險控制部組織內部審計監督和責任追究交流學習
發布日期:2020-12-09
近日,審計與風險控制部就內部審計監督和責任追究工作事宜進行交流學習,集團法律事務與合規部、紀委綜合室等相關部門人員參加。
通過交流學習,大家一致認為:一是要加強黨對內部審計監督和責任追究工作的全面領導。二是要實現內部審計全覆蓋,全面提升審計監督信息化、數字化水平。三是要實現內部審計工作三個轉變,達到治已病,防未病的效果。四是要加強內部審計監督結果的運用,持續提升國有企業合規經營管理水平。
通過交流學習,審計風控部下一步要加快數字化和信息化建設,進一步健全和完善內部審計和責任追究體系,增強監督工作的針對性、有效性、系統性,履行好國有資產守護神的神圣職責,為企業高質量發展保駕護航。