審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制部加大內(nèi)部審計(jì)整改監(jiān)督力度
發(fā)布日期:2021-04-08
為進(jìn)一步提升管控能力和管控水平,通過審計(jì)整改助推企業(yè)規(guī)范化管理,加大集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)整改監(jiān)督力度,構(gòu)建長效機(jī)制。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制部緊緊圍繞集團(tuán)“質(zhì)量提升年”的總要求,近期,將對控股公司2020年內(nèi)部審計(jì)整改落實(shí)情況開展全面核查。
此次核查主要是以下三方面內(nèi)容,一是對控股公司2020年整改完成事項(xiàng),收集佐證材料確認(rèn)。二是對未完成事項(xiàng)明確整改期限、整改責(zé)任人,制定整改措施,持續(xù)督導(dǎo),確保整改落實(shí)到位。三是要求各單位可以根據(jù)自身情況參考借鑒,做好內(nèi)部自查自糾,配合好外部督導(dǎo)檢查,不斷強(qiáng)化審計(jì)過程監(jiān)督,對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理、及時(shí)糾偏。下一步,審計(jì)風(fēng)控部將充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部審計(jì)作用,持續(xù)加大審計(jì)監(jiān)督檢查力度,為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展良好開局提供有力保障。