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    集團公司多項舉措強化內(nèi)部審計工作服務(wù)職能
    發(fā)布日期:2013-05-09


    集團公司多項舉措
    強化內(nèi)部審計工作服務(wù)職能
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    ? ? 集團公司內(nèi)部審計秉承“寓審計于服務(wù)之中,審計為更好創(chuàng)效服務(wù)”的理念,以服務(wù)職能為核心,多項措施并舉,扎實開展內(nèi)部審計工作。

    ? ? 一是
    作為內(nèi)部審計工作的執(zhí)行部門,審計與風險控制部牢固樹立“服務(wù)”理念,以提供審計服務(wù)作為工作的最終目標,在廣泛征求被審計單位意見的基礎(chǔ)上,本著信任的態(tài)度對子公司進行內(nèi)部審計,杜絕以“監(jiān)督、查錯”的思想開展工作。二是廣泛宣傳內(nèi)部審計的服務(wù)職能。集團公司領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)內(nèi)部審計人員不是“特派員”,工作目的不是為了揭露問題,而是要對被審計單位提出對策及建議,防范風險,為集團的健康發(fā)展服務(wù)。三是將審計重心從事后審計向事前、事中審計延伸,對被審計單位經(jīng)營中涉及到的風險提供服務(wù),為集團公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。四是加強學(xué)習(xí),不斷提高內(nèi)審人員素質(zhì)。通過集中培訓(xùn)、鼓勵內(nèi)審人員自學(xué)專業(yè)考試等多種方式,進一步提高內(nèi)部審計人員素質(zhì),提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,不斷增強審計服務(wù)水平。