集團公司圓滿完成2013年內部審計工作
發布日期:2013-12-09
?今年以來,河北信投集團內部審計工作緊緊圍繞公司“創效增收、管理提升、人才建設”工作目標,對各子公司開展審計工作中不斷規范審計程序,提升審計質量,提升審計服務水平,并按計劃圓滿完成各項審計工作。
在2013年內部審計工作中,一是推進審計職能優化轉變,杜絕以“監督、查錯”的思想開展工作,立足“以服務為導向”,突出內部審計的服務職能。二是突出任中審計工作,按照“任期內三年一審”的原則,將離任審計的“一次性”變成任中審計的“經常性”,從源頭上預防和治理損失浪費、管理不善等,促進企業負責人更好地履行職責,防止短期行為,有效發揮經濟責任審計對于提升管理水平,改善經營績效方面的作用。三是規范審計程序,制定印發《控股子公司負責人經濟責任審計實施辦法》,并對之前的《內部審計暫行辦法》、《內部審計工作流程》進行了修改,并嚴格遵守審計程序,深入細致開展審計工作。
在明年的內審工作中,要繼續秉承“寓審計于服務之中,審計為更好創效服務”的理念,進一步發揮內部審計的服務職能,為集團的健康發展服務。
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