?按照集團“一問責八清理”實施方案要求,集團系統各單位開展了自查自糾工作。為更好的開展“一問責八清理”各項工作,
? ? 人力資源部:向集團各控股公司下發了《關于開展違規公費出國(境)公款旅游等問題自糾自查的通知》,要求各控股公司就清理集團違規公費出國(境)公款旅游、超職數配備干部違規進人、領導干部經商辦企業及其親屬利用其職務影響謀取不正當利益、懶政怠政及不作為不在狀態等問題認真開展自糾自查工作,形成自糾自查情況報告,并如實填寫《清理違規出國(境)公款旅游情況報告表》、《領導干部及其配偶子女經商辦企業情況申報表》, 該項工作正在督辦匯總。
? ? 審計和風險控制部:開展了對財政專項資金使用情況的自查自糾工作,對發現存在一筆資金,由于申請資金的企業未向我集團提出申請,集團公司業務部門也未能與企業取得聯系,故該筆資金無法正常支付。集團公司將繼續通過多種方式與該企業取得聯系,并以股權投資形式對該企業進行資金支持。
? ? 辦公室:結合公司實際情況進行違規車輛問題清理工作,完善《河北信息產業投資集團有限公司公務車輛管理制度》,明確公務用車范圍、用車審批流程、公務用車日常維護和交通事故的經濟責任。全面清查集團系統違規配備、使用公務用車問題,并將各單位公務用車費用情況梳理統計登記在冊。
? ? 規劃發展部:嚴把集團系統招投標工作流程,嚴格按照集團《招投標管理辦法》和《招標法》,對集團系統招標項目進行審核,不存在招投標不規范現象。
? ? 針對以上部門清理情況,陳金毅書記提出幾點意見:一是人力資源部要針對控股子公司是否存在超職數配備干部、違規進人等問題盡快梳理匯總。同時制訂控股子公司選人用人制度,完善招聘程序。二是辦公室要進一步梳理在集團及控股子公司名下的車輛相關信息,對違規配車、公車私用及不合理費用等進行摸底調查,建立公車費用信息檔案,必要時派專人現場調研。三是針對審計風控部提出的專項資金問題,由辦公室督導相關部門盡快與申請企業取得聯系,爭取把該項專項資金落實到位。
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